一、部门主要职能
根据中共安徽省委办公厅“印发中国民主建国会安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案 ”(厅[1996]64号)及省编办《关于省民主党派机关增设参政议政部门批复》、皖编办(2003)178号文件规定,省民建的主要职责是:围绕经济建设和中心任务进行调查研究,积极开展参政议政、民主监督;负责全省各级民建组织的建立、发展、巩固和改选、换届及会员管理工作;负责全省各级组织的思想建设和对外宣传等工作,开展统战理论研究;组织和发挥全省组织和会员智力优势,开展同心工程、支边、扶贫、咨询服务等方面的工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中国民主建国会安徽省委员会2015年度部门决算包括省民建本级决算,与预算一致。
纳入省民建2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表::
序号 |
单位名称 |
1 |
省民建本级 |
三、省民建2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计584.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计583.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加35.9万元和35.5万元,增长6.5%和6.5%,主要原因:一是项目经费增加;二是人员工资增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计584.2万元,其中:财政拨款收入584.2万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计583.5万元,其中:基本支出411.2万元,占70.5%;项目支出172.3万元,占29.5%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计584.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计583.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加35.9万元和35.5万元,增长6.5%和6.5%,主要原因:一是项目经费增加;二是人员工资增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出583.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加35.5万元,增长6.5%。主要原因一是项目经费增加;二是人员工资增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为464.4万元,支出决算为583.5万元,完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因一是项目经费增加;二是人员工资增加。其中基本支出411.2万元,占70.5%;项目支出172.3万元,占29.5%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算411万元,比2014年增加190.5万元,增长86.4%,主要原因一是人员经费增加;二是代收代支的管委会房租收入。其中:“行政运行”决算395.2万元,主要用于机构运转及办公支出。“其他一般公共服务支出”决算15.8万元,主要用于项目开支。
2.“社会保障和就业”2015年度决算115.6万元,比2014年增加34.7万元,增长42.9%,主要原因是增加了养老保险和职业年金。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算65.8万元,主要用于本机关离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算38.6万元,比2014年增加11.8万元,增长44%,主要原因是离休人员医药费用增加。其中:“行政单位医疗”决算18.6万元,主要用于机关医疗保障方面的支出; “其他医疗保障支出”决算20万元,主要用于补助离退休人员医疗保障方面的不足。
4.“住房保障支出”2015年度决算18.3万元,比2014年增加1.8万元,增长10.9%,主要原因住房公积金增加。其中:“住房公积金”决算12.5万元,“提租补贴”决算5.8万元,主要用于本机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出411.2万元,其中人员经费288.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费133.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
省民建2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2015年度省民建机关运行经费410.99万元,主要用于保障单位运行。
(二)国有资产占有使用情况
截至到2015年12月31日,省民建共有车辆2辆,其中部级领导干部用车1辆,一般公务用车1辆。
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
地址:安徽省合肥市舒城路11号
皖ICP备05003349号